證券暨期貨市場各服務事業建立內部控制制度處理準則  內部稽核 ( 106 年 09 月 30 日)
第13條
各服務事業之內部稽核實施細則至少應包括下列項目:

一、內部稽核單位之目的、職權及責任。

二、對內部控制制度進行評估,以衡量現行政策、程序之有效性及遵循程 度與其對各項營運活動之影響。

三、釐定稽核項目、時間、程序及方法。